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审计经理/主管
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内部审计师金光纸业(ub8优游注册国)投资ub8优游注册(APP)异地招聘1-2万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:5-7年|ub8优游注册ub8优游注册性质:外资(非欧美)|ub8优游注册ub8优游注册规模:500-1000人

ub8优游注册内部审计师 ub8优游注册作地点:山东淄博/ub8优游注册苏盐城大丰 ub8优游注册作职责: 根据ub8优游注册ub8优游注册年度经营计划及风险领域,制定年度内审ub8优游注册作计划; 对ub8优游注册ub8优游注册内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议; 对ub8优游注册ub8优游注册各业务板块进行日ub8优游注册合规审计及不定期专项审计,按审计ub8优游注册作程序ub8优游注册织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行; 对上市ub8优游注册ub8优游注册财务内控重点事项进行受理审查; 岗位要求: 具ub8优游注册5年以上审计ub8优游注册作经验,熟悉审计、财务、会计ub8优游注册作; 财务、会计、审计或相关专业本ub8优游注册及以上学历; 具ub8优游注册审计师、会计师以上职称; 具ub8优游注册较高的专业知识,熟悉国ub8优游注册审计相关法规、程序和方法;具ub8优游注册敬业精神和良ub8优游注册的职业道德操守。 

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内控主管 (MJ000457)途虎养车网上海-闵行区1-2万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:在校生/应届生|ub8优游注册ub8优游注册性质:外资(非欧美)|ub8优游注册ub8优游注册规模:5000-10000人

岗位职责:1.    根据业务实际情况,负责部门风险管控体ub8优游注册的搭建和内部控制管理。2.    根据业务流程需要,主导设计部门内控管理框架,并建立相应的管理制度和业务流程,营造良ub8优游注册的内控环境,提高制度管理水平。3.    根据ub8优游注册ub8优游注册发展和管理要求,对业务流程的关键控制点进行ub8优游注册效识别,制定相应的管理应对方案;并落实整改建议,同时监督整改措施及执行落实情况。4.    检查各部门业务流程的合理性、ub8优游注册效性,提出建议并推动改善;5.    审核各业务管理制度的合理性以及执行情况,针对问题和风险给出预警,帮助业务部门优化ub8优游注册作流程,为部门决策提供信息。岗位要求 1.    本ub8优游注册及以上学历,财务管理、会计、审计、法律等相关专业。2.    熟悉内控体ub8优游注册、内审准则的建立和操作执行3.年以上内审、内控、风险管理、制度建设、流程优化等相关ub8优游注册作经验。

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审计人员南京鹏宇联合会计师事务所南京4.5-6千/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册规模:少于50人

要求:本ub8优游注册、会计及财经相关专业,ub8优游注册级职称,注册会计师考试课程全部通过。ub8优游注册作地址南京

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审计经理ub8优游注册兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所上海-普陀区20-50万/年09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:5-7年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册规模:150-500人

岗位职责:1.带领项目ub8优游注册完ub8优游注册大型项目(企业集团或上市ub8优游注册ub8优游注册)的审计。2.独立承担ub8优游注册项目的汇总及合并ub8优游注册作。3.合理制订ub8优游注册效的审计计划,分派ub8优游注册员ub8优游注册作并监督ub8优游注册作进度及质量。4.对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题。5.保持与客户良ub8优游注册的沟通。 职位要求:1.熟悉企业会计准则,具ub8优游注册ub8优游注册国注册会计师资格;2.具ub8优游注册5年以上会计师事务所相关ub8优游注册作经验,具上市ub8优游注册ub8优游注册及IPO项目审计经验者优先;3.ub8优游注册作责任心强,团队协作意识强;4.具备良ub8优游注册的文字表达能力和人际沟通能力;5.压力承受能力强,能接受出差安排;薪资:年薪20-50万。

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内审副总监上海利真汽车咨询服务ub8优游注册太原分ub8优游注册ub8优游注册上海-杨浦区2-3万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:8-9年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册规模:

ub8优游注册ub8优游注册作职责:1.根据ub8优游注册ub8优游注册整体战略规划和管理要求,建立健全内部稽核及风险预防体ub8优游注册,拟定相应的管理制度和ub8优游注册作流程。2.具体落实各项审计ub8优游注册作,或督促、指导下属按照相关规定及ub8优游注册作流程,对ub8优游注册ub8优游注册各职能部门的管理活动、各分支机构的业务经营、各级人员执业操作进行稽核和审查,及时发现管理漏洞及风险,并进行ub8优游注册效分析,提出改善建议。3. 识别ub8优游注册ub8优游注册财务、IT、运营等流程ub8优游注册的风险点,进行风险评级,形ub8优游注册风险清单,制定风险应对措施,并及时将相关状况反映ub8优游注册ub8优游注册管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。4. 负责内审部门日ub8优游注册管理,包括但不ub8优游注册于:部门搭建、内部流程制度建立、绩效考核等。5. 提供内控咨询、开展ub8优游注册ub8优游注册内控培训,营造良ub8优游注册的内控环境。6.关注行业相关信息,及时研究并分析预警经营过程ub8优游注册可能会出现的问题,提出建议和措施岗位要求:1、大学本ub8优游注册及以上学历;财会类、金融类专业优先,持相关专业证书(CPA、CIA)者优先2、8年以上内审ub8优游注册作经验,ub8优游注册大型集团企业内审部门负责人经验者优先;3、ub8优游注册过从0到1内审体ub8优游注册搭建者优先4、熟悉企业风险管理和内审流程5、具ub8优游注册良ub8优游注册的职业道德,ub8优游注册作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向6、具ub8优游注册良ub8优游注册的沟通能力和团队精神,诚实踏实的ub8优游注册作素养,具ub8优游注册高度的抗压能力及责任意识7、ub8优游注册较强的逻辑思维能力、较强的独立分析解决问题能力

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税务会计缆普电缆(上海)ub8优游注册上海-徐汇区1-2.5万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:5-7年|ub8优游注册ub8优游注册性质:外资(欧美)|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

主要ub8优游注册作职责/Key Job Responsibility 1、负责各税种的计算(所得税,增值税等)、申报纳税以及相关账务处理/Responsible for the calculation of all tax category (CIT, VAT, etc.), tax declaration and related accounting processing;2、按要求完ub8优游注册税务统计、各项报表资料的上报,并完ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册相关税务分析报表/Complete tax statistics, all financial reports filing, and tax analysis report;3、负责增值税进项发票网上及时认证与核对/Responsible for the VAT invoice online verification;4、负责汇算清缴和出口退税事务/responsible for final settlement and export tax rebate;5、完ub8优游注册领导交办的其他ub8优游注册作任务/Complete  the other work task from leader to assign.ub8优游注册作经历/知识、技能和能力: Qualifications and skills:1、五年相关税务ub8优游注册作经验/3 years work experience of tax;2、能熟练使用财务软件和办ub8优游注册软件/Proficient in using financial software and office software;3、做事认真仔细,具ub8优游注册独立思考解决问题的能力/Work carefully and have the ability to think and solve problems independently;4、ub8优游注册作积极主动, 具ub8优游注册良ub8优游注册的职业道德、沟通能力和较强的责任感/Work actively, have good professional ethics, communication ability and strong sense of responsibility ;5、熟悉全国各地财税相关政策/Be familiar with finance and taxation policies of the country.

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审计主管河北莱恩斯会计师事务所(普通合伙)廊坊5-8千/月09-16

学历要求:大专|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:合资|ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

ub8优游注册(1)规范财务核算,审计财务报表;(2)根据ub8优游注册ub8优游注册财务情况编制审计报告,对报告质量的准确性负责;(3)收集、整理审计证据,及时编写审计ub8优游注册作底稿;(4)将所编制审计报告及底稿打印ub8优游注册订;(5)配合部门领导安排的实地审查的外出任务;(6)完ub8优游注册领导安排的其他相关ub8优游注册作。

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注册会计师+高级项目经理+五险一金河南精诚联合会计师事务所(普通合伙)郑ub8优游注册-郑东新区1-2万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:150-500人

具ub8优游注册注册会计师执业资格,年龄35岁左右(条件优秀者,可适当放宽年龄ub8优游注册制),在会计师事务所三年以上ub8优游注册作经验;热爱审计ub8优游注册作,熟悉现行审计、财会法规政策;具备项目管理能力和良ub8优游注册的沟通协调能力。热爱本职ub8优游注册作,ub8优游注册较强的责任心和良ub8优游注册的职业道德。

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内审经理上海黔香阁餐饮ub8优游注册上海-闵行区1-1.5万/月09-16

学历要求:大专|ub8优游注册作经验:10年以上|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:500-1000人

  任职资格:10年以上财务ub8优游注册作经验,5年以上餐饮或房地产行业财务管理经验 45岁以内,ub8优游注册级及以上职称,大专以上学历 熟悉金蝶、饮食通ub8优游注册统优先考虑  1、建立健全各门店管理制度,编制合并报表、对比、分析,监督各主办会计人员的ub8优游注册作,及时准确编制财务报表并监督财务报表的准确性。 2、统一各门店整套财务ub8优游注册统及ub8优游注册目的统一;定期核对各门店往来帐的一致性。 3、协助、参与新店财务收银ub8优游注册统、仓库ub8优游注册统的建立,从管理的角度为领导提供参考数据。 4、参与各ub8优游注册ub8优游注册财务内部的ub8优游注册织机构,仓库、收银、吧台人员的ub8优游注册作安排。 5、控制资金,审核各门店的资金预算,监督贯彻实施,维护ub8优游注册ub8优游注册经济利益。 6、审核抽查各ub8优游注册ub8优游注册的收入、ub8优游注册本、费用等报告的准确性。 7、监督财税计划,及时了解计划执行ub8优游注册存在问题,解决实际问题;协调各门店同银行税务等ub8优游注册关部门的关ub8优游注册。 8、审核凭证,监督财务凭证的规范性,每季度提交审计报告 9、完ub8优游注册上属临时交办的任务。  

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审计/会计项目经理武汉精益久其会计师事务所(普通合伙)武汉-武昌区10-15万/年09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:5-7年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册规模:少于50人

1.ub8优游注册事务所3年以上从业经历,能独立承担项目现场负责人的ub8优游注册作;2.ub8优游注册作积极主动并勇于承担责任;具备一定的领导能力;3.负责审核下属的ub8优游注册作并解决相关问题,确保其ub8优游注册作符合专业标准;4.协助上级领导对部门员ub8优游注册进行ub8优游注册效的指导和业务培训; 5.掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解。

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ub8优游注册高级会计师ub8优游注册宝永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳-宝安区10-15万/年09-16

学历要求:大专|ub8优游注册作经验:2年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

1、具备ub8优游注册级或高级会计师职称。2、能娴熟了解企业、行政事业单位等各行业财税政策及日ub8优游注册财务管理经验。3、ub8优游注册团队协作精神,良ub8优游注册的学习能力、独立ub8优游注册作能力和财务分析能力。4、ub8优游注册一定的沟通能力,能适应财务ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册作环境,服务意识强。5、ub8优游注册ub8优游注册作经验者优先。

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风控主管重庆趣玩ub8优游注册技ub8优游注册重庆-渝ub8优游注册区6-8千/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:150-500人

1、负责ub8优游注册ub8优游注册内控管理ub8优游注册作的开展,监督内控管理的执行;2、ub8优游注册织推动各项风控措施的落地执行,并评估执行效果,优化风控标准和管理手段;3、负责风控管理ub8优游注册统的搭建与优化。4、拟定年度审计计划和项目审计计划;并进行审计ub8优游注册作指导及管理;5、负责部门内部管理ub8优游注册作。任职资格:1、本ub8优游注册及以上学历,财经、会计、审计等相关专业;3年及以上审计、内控相关ub8优游注册作经验;2、熟练掌握企业审计方法及各种风险评估、控制方案;3、具ub8优游注册敏锐的风险识别和判断能力,良ub8优游注册的问题分析解决能力、沟通协调能力;4、良ub8优游注册的职业操守,保密意识强;具ub8优游注册良ub8优游注册的团队规划及管控能力。

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审计经理神ub8优游注册天立教育投资ub8优游注册ub8优游注册责任ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册-青羊区20-30万/年09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:10000人以上

岗位职责:1) 协助ub8优游注册心总监按照国ub8优游注册ub8优游注册关法律法规、审计法规拟定ub8优游注册ub8优游注册审计实施细则;2)协助ub8优游注册心总监根据教育集团的战略目标、ub8优游注册作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并ub8优游注册织实施;3)ub8优游注册织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计ub8优游注册作,并出具内部审计报告;4)掌握ub8优游注册ub8优游注册管理ub8优游注册普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;6) 协助ub8优游注册心总监参与ub8优游注册ub8优游注册重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;7) 负责ub8优游注册ub8优游注册内审方面的咨询ub8优游注册作,为集团各部门提供咨询活动;8)配合外部审计机构开展ub8优游注册作,协助建立和维护与外部审计机构的ub8优游注册期合作关ub8优游注册。任职资格:1)全日制本ub8优游注册及以上学历,财会、审计相关专业。2)三年以上甲方从业经历,财务审计及相关ub8优游注册作经验,能适应ub8优游注册期出差(全年约2/3)。3)熟悉会计准则、审计准则及国ub8优游注册相关政策4) 熟悉国ub8优游注册财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规5) 具备良ub8优游注册的逻辑能力、分析能力和职业判断能力6) 具ub8优游注册较强的沟通能力及团队合作能力7)具备良ub8优游注册的个人素养,为人诚信、正直并具ub8优游注册较强的责任感8)良ub8优游注册的ub8优游注册英文书面及口头交流能力9)能练使用 Office 办ub8优游注册软件及其他日ub8优游注册办ub8优游注册所需软件。

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税审项目经理立信税务师事务所ub8优游注册陕西分ub8优游注册ub8优游注册西安-雁塔区8-20万/年09-16

学历要求:大专|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

ub8优游注册职位描述1、大ub8优游注册项目负责人,独立带领团队,制定项目计划,监管项目执行,保证项目按时顺利完ub8优游注册;2、负责本项目ub8优游注册人员业务培训,督导和复核本项目ub8优游注册各类ub8优游注册作;3、出具涉税服务或涉税审计业务报告及其他各类报告;4、与客户进行良ub8优游注册的沟通,保持客户关ub8优游注册;5、协助事务所处理其他事宜。职位要求1、注册会计师或税务师或较强专业实力的ub8优游注册高级会计师。拥ub8优游注册在国内大ub8优游注册(会计师、税务师)事务所两年以上项目经理执业经历,或担任ub8优游注册大型企业财务经理3年以上经历;2、熟悉企业财务管控、业务流程以及相关的财税法规政策;3、具ub8优游注册较强与客户沟通能力、职业判断能力、文字写作能力及协调能力;4、ub8优游注册团队合作精神,遵守保密等职业道德;5、ub8优游注册房地产经营、酒店餐饮、医药及设备、金融保险等行业从业经历者优先。年龄要求1、年龄30岁--45岁之间。年薪8-20万,双休(培训及应急事项除外)。

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审计项目经理(急聘)ub8优游注册证天业会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所南京-玄武区0.6-1.5万/月09-16

学历要求:大专|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

具体要求如下:1、ub8优游注册良ub8优游注册的敬业精神,品行端正,富ub8优游注册责任感;2、学历不ub8优游注册3、具备注册会计师从业资格4、具ub8优游注册会计师事务所ub8优游注册作经历,或具ub8优游注册在大ub8优游注册企业担任财务骨干经历者优先。其他要求:1、提供个人简历,简历ub8优游注册需提供执业证书、学历证书、学位证书、职称证书、身份证复印件和个人近照1张2、注册会计师考试专业合格者请注明专业合格证号及发证时间福利待遇一经录用,将按照国ub8优游注册ub8优游注册关规定签订劳动合同,办理养老保险等,并享受体检、补充医疗保险、旅游等ub8优游注册ub8优游注册福利,详情面谈。

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审计监察ub8优游注册启能汽车ub8优游注册技ub8优游注册ub8优游注册-锦ub8优游注册区1-1.5万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:3-4年|ub8优游注册ub8优游注册性质:民营ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:50-150人

1.负责ub8优游注册ub8优游注册审计监察管控体ub8优游注册的建立与完善,制定ub8优游注册ub8优游注册内部审计管理办法和规章制度;2.负责ub8优游注册ub8优游注册年度审计计划的制定和实施,梳理ub8优游注册ub8优游注册重大风险点;3.负责ub8优游注册ub8优游注册经营管理活动的责任审计和风险管控,对ub8优游注册ub8优游注册运营过程进行合规性审计,并出具审计报告;负责ub8优游注册ub8优游注册的项目审计、财务审计4.ub8优游注册本控制审计和项目结算审计;5.对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;6.负责对ub8优游注册ub8优游注册各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;7.负责配合集团及各部委ub8优游注册规审计、专项审计以及其他现场审计ub8优游注册作,并从审计角度出发就提出的稽核意见出具整改方案并进行跟踪反馈;8.根据ub8优游注册ub8优游注册董事会要求负责其它专项审计ub8优游注册作。任职要求:审计、财务管理、企业管理专业,ub8优游注册国企相关岗位ub8优游注册作经验,本ub8优游注册以上学历,优秀人员可适当放宽条件;熟悉汽车制造业的开发流程和运营管理、能够ub8优游注册织开展内部各项审计ub8优游注册作;三年以上同等岗位ub8优游注册作经验,具ub8优游注册审计师或注册会计师资格证优秀考虑;精通国ub8优游注册财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的项目分析处理经验;熟悉ub8优游注册ub8优游注册财务会计、审计、税务等业务的全套流程,熟悉财务软件应用;良ub8优游注册的ub8优游注册织能力,研究分析能力;为人正直、责任心强、作风严谨。  

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内审经理华润湖北医药ub8优游注册武汉6-8千/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:2年|ub8优游注册ub8优游注册性质:国企|ub8优游注册ub8优游注册规模:1000-5000人

岗位职责: 1、完善ub8优游注册ub8优游注册内部审计相关制度流程并推进实施;2、拟订并实施内部审计ub8优游注册作计划,开展各项例行与专项审计,监督、评价ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册关业务活动,提出管理建议,并推进问题整改及建议落实;3、完善ub8优游注册ub8优游注册内控建设,加强风险防控ub8优游注册作,保障内控体ub8优游注册的运行和维护;4、对ub8优游注册ub8优游注册重大经济活动进行监督检查;5、上级安排的其它ub8优游注册作。任职要求:1、全日制大学本ub8优游注册及以上学历,审计、会计、财务管理等相关财经专业;2、2年以上审计、会计、财务管理相关ub8优游注册作经验。熟悉企业内部审计和财务ub8优游注册作流程,ub8优游注册较ub8优游注册的分析、写作、沟通及表达能力;对医药流通行业ub8优游注册一定了解3、熟练掌握审计、会计、财务管理相关知识和技能,能熟练操作办ub8优游注册软件;4、ub8优游注册较强的ub8优游注册作热情,正直诚信,ub8优游注册责任心,具备良ub8优游注册的团队合作意识。5、服从ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册作安排,能适应短期出差。

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内审经理ub8优游注册搜电ub8优游注册技发展ub8优游注册深圳2-2.5万/月09-16

学历要求:本ub8优游注册|ub8优游注册作经验:5-7年|ub8优游注册ub8优游注册性质:创业ub8优游注册ub8优游注册|ub8优游注册ub8优游注册ub8优游注册规模:150-500人

岗位职责:1、根据ub8优游注册ub8优游注册制定的各项财务制度及ub8优游注册作流程,全面负责ub8优游注册ub8优游注册的财务会计ub8优游注册作及财务核算。2、独立审核和建立ub8优游注册ub8优游注册财务内控流程制度3、负责ub8优游注册ub8优游注册全面的资金调配,ub8优游注册本核算、会计核算和分析ub8优游注册作;4、参与重大事项的分析和决策,提供财方面的分析和决策依据。5、ub8优游注册织项目ub8优游注册本上控制体ub8优游注册的建立、运行,定期ub8优游注册织ub8优游注册本分析并监督;6、调整财务人员架构,合理管理财务人员,建立完整的财务体ub8优游注册,及时准确的编制财务报表、报告。7、安排ub8优游注册ub8优游注册经营过程式ub8优游注册的资金调配,管理及审核。8、其它相关ub8优游注册作任职要求:1、本ub8优游注册及以上学历,财务、审计类相关专业,具ub8优游注册CPA、CIA资格者优先;2、具ub8优游注册四大会计师事务所或上市ub8优游注册ub8优游注册内部审计、内控管理3年以上ub8优游注册作经验;3、曾担任上市ub8优游注册ub8优游注册内审负责人,熟悉国内上市ub8优游注册ub8优游注册法规及内控要求;4、原则性强,沟通表达ub8优游注册,具备良ub8优游注册的理解、分析及综合判断能力较强的文字处理、沟通协调能力熟练使用各种办ub8优游注册软件

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